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细化审计管理 让审计工作更有成效

文章来源:内审部  发布时间:2021-03-05  浏览人数:1778

        作为内部控制机制的重要组成部分及评价手段的内部审计,是维护企业的一道防线。
        西藏天路股份有限公司(以下简称:公司)内审部根据公司新修订的管理体系内容,对内部控制调查表内容进行了进一步的细化,对审计工作底稿的格式进行了统一规范,确保内部审计在企业经营管理中更好地发挥保驾护航作用。

 

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